Auditor Interno

Auditor Interno
Empresa:

Avicola Aeropuerto, C.A


Lugar:

Zulia


Área:

Auditoría

Auditor Interno

Detalles de la oferta

Objetivo del Cargo Cautelar la integridad del patrimonio de la empresa y el uso racional de los recursos, promoviendo la eficiencia en las operaciones y efectuando la evaluación y control de los mismos de acuerdo a las normas internas de control y disposiciones emanadas por la empresa
Perfil del Cago
Profesión Requerida Contador Publico
Experiencia Requerida Tres 03 a cinco 05 años ocupando cargos similares.
Habilidades RequeridasManejo de paquete Office Word, Excel, PowerPoint, manejo de sistema Galac,
Edad y SexoEdad Mayor a treinta 30 años
Sexo Masculino indispensable
Competencias RequeridasTrabajo en equipo, honestidad, y organización, compromiso, proactivo
Funciones Y Responsabilidades
Programar las actividades y pruebas de auditoría interna que se deban aplicar a cada área de las compañías con el fin de evaluar y diagnosticar su desempeño, mitigar riesgos y establecer los controles y correctivos necesarios
Realizar seguimiento y validación de los activos fijos tanto en adquisición como desincorporaciones
Hacer el levantamiento de la Matriz de riesgos financieros, a través de la aplicación de los distintos índices o ratios financieros y plantear su interpretación a la Junta Directiva
Análisis e Interpretación de los Estados Financieros para fines externos BANCOS, considerando los ítems mas importantes por cada empresa, trayectoria de los compromisos financieros y operaciones vigentes
Preparación de Flujo de Caja real y Proyectado como soporte de las operaciones financieras vigentes o futuras de las compañías tomando en cuenta, el uso que se le dará
Efectuar el control y seguimiento de caducidad de los certificados y otros documentos legales de la organización
Realizar seguimiento del cumplimiento y aplicabilidad de procedimientos y políticas contables, administrativos, fiscales y financieros
Visitar frecuentemente y de forma planificada las diferentes dependencias de las compañías
Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control Interno
Promover la implementación, el uso y la actualización de manuales de normas y procedimientos que garanticen la realización de procesos eficientes
Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando
Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación de los controles estén capacitados y ejerzan adecuadamente esta función
Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad
Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios
Servir de apoyo a la Junta Directiva en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados
Llevar un archivo permanente y actualizado, contentivo de la información que resulte de interés para el desempeño de sus funciones
Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios
Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión organizacional
Mantener permanentemente informados a la Junta Directiva acerca del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento, como producto de la aplicación de las pruebas y procedimientos de auditoria y en base sustentada por sus papeles de trabajo
Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas y que los responsables den cuenta por las acciones de omisión o incumplimiento comprobado por las actividades de auditoría interna
Efectuar conclusiones y recomendaciones en las áreas o rubros examinados, desde un punto de vista ético, constructivo e innovador, basado en las normativas legales y procedimentales que apliquen
Cualquier otra actividad requerida por su supervisor.


Fuente: Bebee


Área:

  • Contabilidad – Auditoría – Finanzas / Auditoría

Requisitos

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